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【单选题】

下列关于非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,不正确的是()。

A.
注册会计师可以以书面形式与企业董事会和经理层沟通,也可以以口头形式进行沟通,并记录沟通的结果
B.
在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段
C.
注册会计师无需对非财务报告内部控制重大缺陷单独发表审计意见
D.
注册会计师应提醒企业加以改进
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参考答案:
参考解析:
.
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举一反三

【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【单选题】内部控制的控制环境不包括()

A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务

【单选题】下列各项中,不能表明企业的内部控制存在重大缺陷迹象的是()。

A.
注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊
B.
企业更正已经公布的财务报表
C.
注册会计师发现当期财务报表…
D.
企业审计委员会和内部审计…

【单选题】管理人内部控制的内部环境因素不包括()

A.
内控文化
B.
风险分析
C.
治理结构
D.
人力资源政策

【单选题】下列各项不属于财务报告内容的是( )。

A.
利润表
B.
资产负债表
C.
所有者权益变动表
D.
现金盘点报告表

【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。

A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。