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【多选题】

属于会计内部控制管理体系的制度()。

A.
复核制度
B.
事后监督制度
C.
账务核对制度
D.
交接制度
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参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【单选题】内部控制的控制环境不包括()

A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务

【多选题】三全控制管理包括( )。

A.
全面质量控制
B.
全过程质量控制
C.
全员参与控制
D.
ISO质量管理体系
E.
三阶段控制

【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。

A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【多选题】环境管理体系标准的主要特点有(  )。

A.
可增强劳动者身心健康,提高劳动效率
B.
以人为本,组织的管理以强制行为为主
C.
适用于各行各业、任何类型和规模的组织
D.
着重强调与法律法规的符合性
E.
与其他管理体系的兼容性

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。