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【单选题】
以下有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:
Ⅰ.遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统。
Ⅱ.内部审计师有责任通过检查和评价内部控制系统的充分性,来协助遏制舞弊行为。
Ⅲ.内部审计师应确定沟通渠道能否向管理层提供有关控制系统的有效性以及异常交易发生情况的充分、可靠的信息。
A.
仅有Ⅲ;
B.
仅有Ⅰ和Ⅱ;
C.
仅有Ⅱ;
D.
Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ。
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题目标签:
内部控制
舞弊行为
控制系统
相关题库:
内审计作用试卷题库
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举一反三
【判断题】())晶体管时间继电器也称半导体时间继电器或称电子式时间继电器,是自动控制系统的重要元件。正确错误
A.
正确
B.
错误
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【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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【判断题】电脑横机计算机的操作系统、机器软件和控制系统/控制部件的程序可按照个人操作习惯进行更改。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊行为。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】申请人在从业资格考试中有舞弊行为的,取消( )考试资格,考试成绩无效。
A.
当次
B.
当月
C.
当年
D.
永久
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【单选题】申请道路货物运输驾驶员从业资格考试的人员在从业资格考试中有舞弊行为的,将被取消当次考试成绩。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的,取消考试资格,已经通过考试的其他科目成绩无效。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票、收款工作,每日各场次所出售的戏票、电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给守门员才能进入剧院,守门员将入场券撕为两半,正券交还顾客,副券则投入加锁的票箱中。要求:(1)本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?(2)假设售票员与守门员串通窃取现金收入,他们可能会怎么做?(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?(4...
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【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
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【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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