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【多选题】

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

A.
甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B.
甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C.
内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D.
甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【多选题】根据规定,下列有关合营企业董事会和合作企业董事会的表述中,正确的有( )。

A.
合营企业和合作企业董事会均应每年至少召开一次
B.
合营企业和合作企业董事会均应当有2/3以上董事出席方能举行
C.
合营企业和合作企业董事的任期均不得超过3年
D.
合营企业和合作企业董事会对一般事项作出决议时,均应当经全体董事过半数通过

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。

A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。