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【单选题】

注册会计师在对被审计单位信息系统内部控制进行审计时的基本步骤是( )。
Ⅰ.测试信息系统一般性控制Ⅱ.了解信息系统应用性控制
Ⅲ.了解信息系统一般性控制Ⅳ.测试信息系统的应用性控制

A.
ⅢⅠⅡⅣ
B.
ⅠⅣⅡⅢ
C.
ⅢⅡⅣⅠ
D.
ⅣⅡⅢⅠ
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.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【单选题】信息系统基本功能之一是

A.
信息的咨询
B.
显示信息的结构
C.
信息的加工
D.
信息的展示

【多选题】社会信息系统具有如下哪些特点?

A.
开放性
B.
交织性
C.
双重偶然性
D.
创造性

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。