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【简答题】

A公司的内审人员得出结论认为“员工有偷窃公司财产行为”,内审人员取得的审计证据有以下几项: 1所在车间常有丢失原料(一种钛合金钢板)的情况发生; 2车间管理员称,很多次丢失钢管的时间正好是独自一人值班的时候; 3有同事不经意间看到家里堆放有和单位完全一样的钢管; 4在公司的门禁录像中,能清楚地看到在没有办理相应手续情况下,非正常携带包裹出厂; 5公司采购部门不经意间看到有人回销公司原材料,人家说是从手里买来的。 问题 : 上述关于 “员工有偷窃公司财产行为”的 证据是否充分、适当?请 说明 理由。

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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【单选题】下列审计证据的可靠性最强的是( )。

A.
客 户的销售发票副本
B.
客户计算出来的每股收益
C.
银行寄给客户的银行对账单
D.
注册会计师直接收回的询证函

【多选题】注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。

A.
内部控制的执行
B.
内部控制的设计
C.
被审计单位人员执行的存货盘点
D.
业务经营活动