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【单选题】
检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()。
A.
把正常通讯识别为危险事件的数量(误报)
B.
系统没有识别出的攻击事件
C.
由自动化工具生成的报告和日志
D.
被系统阻断的正常通讯流
题目标签:
系统
审计师
检查
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【单选题】下列哪种检查是锥体束征( )
A.
Lasegue征
B.
奥本海姆(Oppenheim)征
C.
戈登(Gordon)征
D.
查多克(Chaddock)征
E.
霍夫曼(Hoffmann)征
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【单选题】内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是:
A.
最大程度的降低审计成本;
B.
遵守《标准》;
C.
为审计发现和建议提供健全的依据;
D.
消除得出不正确结论的风险。
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【判断题】农信银综合业务系统运行工作日是法定工作日,运行工作时间由农信银中心统一规定,省中心必须与其保持一致。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】关于使用总账系统制单,下列描述中正确的有( )。
A.
可查看任意科目的最新余额
B.
可控制操作员使用科目的权限
C.
凭证可按任意格式的文本文件引入和引出
D.
不能修改和删除其他子系统生成的凭证
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【单选题】农信银系统通存通兑业务截止准备阶段主要办理的业务有()。
A.
后台处理应答报文
B.
发送与接收所有通存通兑业务
C.
查询业务
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【单选题】检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()。
A.
把正常通讯识别为危险事件的数量(误报)
B.
系统没有识别出的攻击事件
C.
由自动化工具生成的报告和日志
D.
被系统阻断的正常通讯流
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【单选题】确认业务应该熟练地、以应有的职业审慎性来开展。相应地,《标准》要求内部审计师:() Ⅰ.考虑重大的不合规行为的可能性。 Ⅱ.以应有的职业审慎性来开展确认业务,以识别出所有重要的风险。 Ⅲ.将确认成本与收益比较。
A.
Ⅰ和Ⅱ
B.
Ⅰ和Ⅲ
C.
Ⅱ和Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
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【单选题】当一个应用开发商想要用昨天生产交易文件的副本用来测试时,IS审计师的最主要的关注是:()
A.
用户更愿意使用人为的数据来测试
B.
会导致未授权地访问敏感数据
C.
错误挂起和不能充分证明的可信检查
D.
对于新处理的所有功能可能不都需要被测试
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【多选题】原则上《运营时刻表》中的第一列客车出段前,各车站和车辆段必须完成以下内容的运营前检查或准备工作并向OCC报告
A.
施工、线路出清情况,运营线路是否空闲,接触网、低压供电及环控系统运作情况
B.
行车备品、备件是否齐全完好
C.
道岔功能正常,站台无异物侵入限界,站台门开关正常
D.
当日使用电客车、备用电客车安排及司机配备情况
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【单选题】The auditor's first course of action when an illegal act is uncovered should be to immediately notify the appropriate authorities, including but not limited to the police, and for publicly held compan...
A.
正确
B.
错误
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【简答题】检查蜂群目的。
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【单选题】运维记录、台账原则上应通过()系统进行记录,系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充。
A.
PMS
B.
OMS
C.
ERP
D.
WMS
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【简答题】系统安全的主要观点是什么?
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【单选题】若系统在运行过程中由于某种硬件故障,致使存储在外存上的部分损失或全部损失,这种情况称为( )
A.
事务故障
B.
系统故障
C.
介质故障
D.
运行故障
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【单选题】审计师决定不向审计委员会报告与公司治理有关的薄弱环节。如果情况属实,以下哪项说法可以证明审计师的决定是有道理的?
A.
公司治理问题比较复杂,审计师应该依赖管理层对问题范围的分析。
B.
董事会已单独成立公司治理委员会;
C.
与控制薄弱环节有关的金额和潜在的风险对于整个公司来说并不重大;
D.
管理层已计划启动纠正措施;
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【单选题】下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序
A.
仅有Ⅰ
B.
仅有Ⅱ
C.
仅有Ⅲ
D.
Ⅰ和Ⅲ
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【简答题】安检人员用于检查旅客安全的金属探测器
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【简答题】CT检查分为()。
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【多选题】电晕对系统的影响有()。
A.
损耗电功率
B.
改变线路参数
C.
对通讯有相当大的影响
D.
没有影响
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【单选题】某内部审计师开展初步测试,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计人员在其有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大问题的领域。下列审计反应不适当的是:
A.
将该审计项目保留在审计时间计划表上,并与管理当局讨论及时完成该审计项目的必要性;
B.
考虑所涉及领域内的相关风险;若属高风险,则继续开展该审计;
C.
考虑不提出必要的审计报告并结束该审计,既然被审计单位已同意采取建设性行动;
D.
与被审单位合作按计划开展审计,并在审计过程中更深入地评价重大问题以及被审计人的反应。
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相关题目:
【单选题】下列哪种检查是锥体束征( )
A.
Lasegue征
B.
奥本海姆(Oppenheim)征
C.
戈登(Gordon)征
D.
查多克(Chaddock)征
E.
霍夫曼(Hoffmann)征
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【单选题】内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是:
A.
最大程度的降低审计成本;
B.
遵守《标准》;
C.
为审计发现和建议提供健全的依据;
D.
消除得出不正确结论的风险。
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【判断题】农信银综合业务系统运行工作日是法定工作日,运行工作时间由农信银中心统一规定,省中心必须与其保持一致。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】关于使用总账系统制单,下列描述中正确的有( )。
A.
可查看任意科目的最新余额
B.
可控制操作员使用科目的权限
C.
凭证可按任意格式的文本文件引入和引出
D.
不能修改和删除其他子系统生成的凭证
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【单选题】农信银系统通存通兑业务截止准备阶段主要办理的业务有()。
A.
后台处理应答报文
B.
发送与接收所有通存通兑业务
C.
查询业务
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【单选题】检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()。
A.
把正常通讯识别为危险事件的数量(误报)
B.
系统没有识别出的攻击事件
C.
由自动化工具生成的报告和日志
D.
被系统阻断的正常通讯流
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【单选题】确认业务应该熟练地、以应有的职业审慎性来开展。相应地,《标准》要求内部审计师:() Ⅰ.考虑重大的不合规行为的可能性。 Ⅱ.以应有的职业审慎性来开展确认业务,以识别出所有重要的风险。 Ⅲ.将确认成本与收益比较。
A.
Ⅰ和Ⅱ
B.
Ⅰ和Ⅲ
C.
Ⅱ和Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
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【单选题】当一个应用开发商想要用昨天生产交易文件的副本用来测试时,IS审计师的最主要的关注是:()
A.
用户更愿意使用人为的数据来测试
B.
会导致未授权地访问敏感数据
C.
错误挂起和不能充分证明的可信检查
D.
对于新处理的所有功能可能不都需要被测试
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【多选题】原则上《运营时刻表》中的第一列客车出段前,各车站和车辆段必须完成以下内容的运营前检查或准备工作并向OCC报告
A.
施工、线路出清情况,运营线路是否空闲,接触网、低压供电及环控系统运作情况
B.
行车备品、备件是否齐全完好
C.
道岔功能正常,站台无异物侵入限界,站台门开关正常
D.
当日使用电客车、备用电客车安排及司机配备情况
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【单选题】The auditor's first course of action when an illegal act is uncovered should be to immediately notify the appropriate authorities, including but not limited to the police, and for publicly held compan...
A.
正确
B.
错误
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【简答题】检查蜂群目的。
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【单选题】运维记录、台账原则上应通过()系统进行记录,系统中无法记录的内容可通过纸质或其他记录形式予以补充。
A.
PMS
B.
OMS
C.
ERP
D.
WMS
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【简答题】系统安全的主要观点是什么?
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【单选题】若系统在运行过程中由于某种硬件故障,致使存储在外存上的部分损失或全部损失,这种情况称为( )
A.
事务故障
B.
系统故障
C.
介质故障
D.
运行故障
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【单选题】审计师决定不向审计委员会报告与公司治理有关的薄弱环节。如果情况属实,以下哪项说法可以证明审计师的决定是有道理的?
A.
公司治理问题比较复杂,审计师应该依赖管理层对问题范围的分析。
B.
董事会已单独成立公司治理委员会;
C.
与控制薄弱环节有关的金额和潜在的风险对于整个公司来说并不重大;
D.
管理层已计划启动纠正措施;
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【单选题】下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序
A.
仅有Ⅰ
B.
仅有Ⅱ
C.
仅有Ⅲ
D.
Ⅰ和Ⅲ
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【简答题】安检人员用于检查旅客安全的金属探测器
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【简答题】CT检查分为()。
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【多选题】电晕对系统的影响有()。
A.
损耗电功率
B.
改变线路参数
C.
对通讯有相当大的影响
D.
没有影响
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【单选题】某内部审计师开展初步测试,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计人员在其有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大问题的领域。下列审计反应不适当的是:
A.
将该审计项目保留在审计时间计划表上,并与管理当局讨论及时完成该审计项目的必要性;
B.
考虑所涉及领域内的相关风险;若属高风险,则继续开展该审计;
C.
考虑不提出必要的审计报告并结束该审计,既然被审计单位已同意采取建设性行动;
D.
与被审单位合作按计划开展审计,并在审计过程中更深入地评价重大问题以及被审计人的反应。
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