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【单选题】

假定你是注册会计师,正在对M公司存货与仓储循环的内部控制进行了解和测试。针对遇到的下列情况,请做出相关的结论。 M公司规定,领取原材料时,需要填制领料单,并按下列要求进行审批、登记和流转。其中,你认为存在缺陷的是( )。

A.
三个车间的领料单应统一格式,事先连续编号,按顺序使用
B.
每张领料单只能填列一种材料,领料前需经车间主管人员批准
C.
领料单一式三联,领取材料后,其中一联连同材料返还车间
D.
仓库登记材料明细账后将领料单的另外两联传递给会计部门
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【单选题】( )是签发定额领料单的主要依据。

A.
劳动定额
B.
材料消耗定额
C.
机械台班消耗定额
D.
费用定额

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。