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【简答题】
审计人员小王在对中远工业公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,试讨论审计人员能否依赖下列证据: (1)销货发票副本 (2)监盘客户的存货(不涉及检查相关的所有权凭证) (3)律师提供的声明书 (4)管理层声明书 (5)会计记录 (6)审计人员对行业成本变化趋势的分析
题目标签:
内部控制
发票副本
会计记录
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督
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【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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【简答题】(1) 收料单与购货发票比较,可靠性更高的是_____________、(2) 销货发票副本与产品出库单比较,可靠性更高的是_____________、(3) 领料单与材料成本计算表比较,可靠性更高的是_____________。
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【单选题】内部控制的控制环境不包括()
A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务
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【多选题】会计记录的主要方法有()。
A.
货币计量
B.
设置账户
C.
复式记账
D.
填制和审核凭证
E.
登记账簿
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【简答题】商业银行部门自律监管在内部控制中的地位与作用?
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【多选题】会计记录的主要方法有( )。
A.
货币计量
B.
设置账户
C.
复式记账
D.
填制和审核凭证
E.
登记账簿
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【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。
A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统
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【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
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【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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