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【多选题】

农商银行应建立健全内部账户管理的内部控制和风险管理,明确内部账户管理主管部门、检查部门和监督部门,确定各部门管理职责;有效( )内部账户业务风险。

A.
识别
B.
检查
C.
监督
D.
控制
举报
参考答案:
参考解析:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【多选题】新产品(业务)风险管理原则包括()。

A.
 统一性
B.
 公开性
C.
 全面性
D.
 时效性
E.
 统筹性

【单选题】大项目部财务的管理职责不包括()。

A.
对所属项目进行会计核算和成本管理
B.
编制和调整项目全过程的现金流量预算,编制资金计划
C.
负责项目各类款项的支付及服用的支付与核销
D.
参与各类招标工作、各类经济合同的评审工作

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。