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【单选题】

根据下面的资料回答问题:
在审计计划阶段,首席审计执行官根据以下因素评估四项审计业务:该业务在降低组织风险上的作用;该业务在为组织节省资金方面的作用;自上次审计业务以来该领域的改变程度。首席审计执行官为每项业务的每一因素从低到高进行记录、打分,并算出总排名。结果如下表(括号内为分数):
审计业务 风险降低程度 成本节约 改变情况
1 高(3) 中等(2) 低(1)
2 高(3) 低(1) 高(3)
3 低(1) 高(3) 中等(2)
4 中等(2) 中等(2) 高(3)
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:

A.
再次在当前的业务发现中指出以往的审计发现。
B.
确定管理层或董事会是否已承担没有采取纠正措施的风险。
C.
寻求董事会的批准,开始采取纠正措施。
D.
对所涉及的区域安排进一步审计。
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【多选题】可接受的检查风险降低时,乙注册会计师可能采取的措施包括( )。

A.
扩大实质性程序的范围
B.
将计划实施实质性程序的时间从期中移至期末
C.
降低评估的重大错报风险
D.
消除固有风险

【多选题】内部审计的组织形式有( )。

A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合

【多选题】单位内部审计的形式包括_______。

A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计

【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节?

A.
检查发现问题
B.
通报问题
C.
跟踪整改
D.
责任认定