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【判断题】

内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,在某种意义上讲是对其他内部控制的再控制。

A.
正确
B.
错误
参考答案:
参考解析:
.
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举一反三

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【多选题】内部审计的组织形式有( )。

A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合

【单选题】能源是人类活动的物质基础。在某种意义上讲,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。关于能源下列表述错误的是:

A.
生物质能通过植物的光合作用可以再生,是世界第四大能源
B.
地热能是一种洁净能源,地热发电是地热利用的最重要方式
C.
风能是地球表面大量空气流动所产生的动能,属于二次能源
D.
天然气水合物被视为未来石油天然气的替代能源

【多选题】单位内部审计的形式包括_______。

A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节?

A.
检查发现问题
B.
通报问题
C.
跟踪整改
D.
责任认定

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。