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【单选题】

注册会计师汪然在对欣欣公司2007年度财务报表审计时,遇到下列问题,请代为。做出正确的判断。
如果欣欣公司管理层不允许注册会计师观察存货盘点,或者不允许对特定账户余额实施函证等,注册会计师应当提请管理层放弃限制;如果管理层不配合,注册会计师应当( )。

A.
解除业务约定
B.
将相关情况告知治理层
C.
直接根据该限制对财务报表的影响程度,出具保留意见或无法表示意见的审计报告
D.
考虑这一事项对风险评估的影响以及是否可能实施替代审计程序以获取充分适当的审计证据
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参考答案:
参考解析:
.
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举一反三

【多选题】财务报表审计的审计程序主要内容包括( )。

A.
接受业务委托
B.
计划审计工作
C.
实施风险评估程序
D.
实施控制测试和实质性程序
E.
完成审计工作和编写审计报告

【单选题】下列有关财务报表审计的说法中,不恰当的是()。

A.
以合理保证的方式提高财务报表的可信度,但不涉及为如何利用信息提供建议
B.
财务报表审计应当提供合理保证
C.
审计可以用来有效满足被审计单位的需求
D.
注册会计师应当独立于被审计单位和预期使用者

【单选题】账户余额的方向一般与()的方向一致。

A.
登记增加额
B.
登记减少额
C.
不一定
D.
借方发生额