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【单选题】
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合"租赁或购置"政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:()
A.
确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险
B.
建议管理层重视内部审计报告
C.
确保报告中的问题已经解决
D.
降低内部控制风险
题目标签:
审计报告
内部审计
娱乐设备
举报
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【多选题】审计报告的意见类型包括()。
A.
无保留意见的审计报告
B.
赞成意见的审计报告
C.
否定意见的审计报告
D.
保留意见的审计报告
E.
拒绝表示意见的审计报告
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【多选题】标准审计报告包含的要素有( )。
A.
审计报告要素齐全
B.
属于无保留意见
C.
不附加说明段
D.
不附加强调事项段或任何修饰性用语
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【单选题】审计报告的审计意见段主要说明()。
A.
指明财务报表的性质
B.
提出构成整套财务报表的每张报表的名称及附注
C.
执行的审计程序及运用的依据
D.
提及财务报表的对应关系
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【简答题】试比较审计报告和管理建议书内容上的区别。
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【多选题】内部审计的组织形式有( )。
A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合
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【单选题】审计报告日期是指______。
A.
财务报表截止日期
B.
完成审计工作日期
C.
审计报告报送日期
D.
外勤工作完成日期
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【多选题】单位内部审计的形式包括_______。
A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计
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【判断题】内部审计的审计职能由查错防弊向增加价值转变。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】以下( )是内部审计的确认服务
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【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节?
A.
检查发现问题
B.
通报问题
C.
跟踪整改
D.
责任认定
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