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【单选题】
某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计活动可提供关于舞弊正在发生的最有说服力的证据:()
A.
利用整合测试法(ITF)将单个销售交易与测试交易进行比较,调查所有的差异。
B.
与3家商店的经理面谈以确定他们对于差异的解释是否一致,然后将他们的解释与部门经理的解释进行比较。
C.
计划实施一项突击存货审计,包括实物盘点,调查存货缺少的区域。
D.
挑选每个商店价格的样本,并且与相同现金收款柜台的销售记录进行比较。
题目标签:
舞弊行为
内部审计
零售公司
举报
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【判断题】良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊行为。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】申请人在从业资格考试中有舞弊行为的,取消( )考试资格,考试成绩无效。
A.
当次
B.
当月
C.
当年
D.
永久
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【多选题】内部审计的组织形式有( )。
A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合
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【单选题】申请道路货物运输驾驶员从业资格考试的人员在从业资格考试中有舞弊行为的,将被取消当次考试成绩。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】单位内部审计的形式包括_______。
A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计
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【判断题】申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的,取消考试资格,已经通过考试的其他科目成绩无效。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票、收款工作,每日各场次所出售的戏票、电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给守门员才能进入剧院,守门员将入场券撕为两半,正券交还顾客,副券则投入加锁的票箱中。要求:(1)本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?(2)假设售票员与守门员串通窃取现金收入,他们可能会怎么做?(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?(4...
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【判断题】内部审计的审计职能由查错防弊向增加价值转变。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】以下( )是内部审计的确认服务
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【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节?
A.
检查发现问题
B.
通报问题
C.
跟踪整改
D.
责任认定
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