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刷刷题APP > 串通舞弊
"串通舞弊"相关考试题目
1.
针对不同方式发出询证函的控制措施以下说法中,错误的是A. 如果注册会计师跟函时需有被审计单位员工陪伴,注册会计师应当对被审计单位和被询证者之间串通舞弊的风险保持警觉 B. 如果注册会计师认为跟函的方式能够获取可靠信息,可以采取该方式发送并收回询证函 C. 如果注册会计师根据具体情况选择通过电子方式发送询证函,在发函前可以基于对特定询证方式所存在风险的评估考虑相应的控制措施 D. 对于通过邮寄方式发...
2.
良好的内部控制可完全杜绝串通舞弊
3.
下列各事项中,表明被审计单位与关联方串通舞弊进行虚假交易的是()。
4.
良好的内部控制可完全杜绝串通舞弊。
5.
管理层应当关注串通舞弊、滥用职权、环境变化和成本效益等内部控制的局限性。()
6.
中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票、收款工作,每日各场次所出售的戏票、电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给守门员才能进入剧院,守门员将入场券撕为两半,正券交还顾客,副券则投入加锁的票箱中。 要求: (1)本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施? (2)假设售票员与守门员串通窃取现金收入,他们可能会怎么做? (3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭...
7.
红旗影剧院的出纳员在专设的售票室负责售票、收款工作。每日各场次所出售的戏票、电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客购票后须交给入口处收票员方能入场。收票员将票的副券撕下投入加锁的票箱中,正券交给顾客入场。要求:请回答:(1)在本例中现金收入方面采取了哪些内部控制措施?(2)若售票员与收票员串通窃取现金,他们会如何行动?(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭露?(4)剧院经理可采...
8.
不相容岗位相互分离和制约落实不到位,可能会造成滥用职权或串通舞弊,导致内部控制的失败,给企业经营发展带来重大隐患。
9.
大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。 要求: 请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施? 假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动? 对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发? 剧...
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大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?
11.
被审计单位的内部控制设计良好,但由于有关人员串通舞弊使其失效,因此审计人员未能查出此类差错或舞弊,通常被认为负有的责任是( )
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注册会计师负责审计甲公司2017年的财务报表,在审计完成后,发现存在被审计单位串通舞弊导致的重大错报,则以下说法错误的是( )。
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下列有关审计完成后发现存在被审计单位串通舞弊导致的重大错报的说法中,错误的是 ( )。
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质量控制执行情况审计,应审查是否设置独立的质量检验部门组织物资验收,有无采取适当措施防止采购人员、质检人员与()串通舞弊。
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良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊行为。
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被审计单位的内部控制本身非常健全,但由于职工串通舞弊,导致设计良好的内部控制失效,此时注册会计师若未能发现报表的重要错报、漏报,则一般会被视为重大过失。()
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企业反舞弊工作应关注在财务报告和信息披露方法弄虚作假;在开展业务活动中非法适用企业资产牟取不当利益;未经授权、滥用授权或采取其他不法方式侵占、挪用资产;员工单独或串通舞弊给企业造成损失。()
18.
下列各事项中,表明被审计单位与关联方串通舞弊进行虚假交易的是()。
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大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。 对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?
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如果注册会计师跟函时需有被审计单位员工陪伴,注册会计师需要在整个过程中保持对询证函的控制,对被审计单位和被询证者之间串通舞弊的风险保持警觉。()
21.
再完美的内部控制也难以解决员工的串通舞弊问题
22.
再完美的内部控制制度也难以解决员工的串通舞弊问题
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良好的内部控制可完全杜绝串通舞弊。( )
24.
入库单证是对采购实物入库数量的确认,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与客户串通舞弊的风险。
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如果在完成审计工作后发现由于被审计单位串通舞弊导致的财务报表重大错报,则表明注册会计师没有遵守审计准则。( )
26.
注册会计师负责审计甲公司2018年的财务报表,在审计完成后,发现存在被审计单位串通舞弊导致的重大错报,则以下说法错误的是( )。
27.
良好的内部控制可完全杜绝串通舞弊。( )
28.
注册会计师负责审计甲公司2019年的财务报表,在审计完成后,发现存在被审计单位串通舞弊导致的重大错报,则以下说法错误的是( )。
29.
中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票、收款工作,每日各场次所出售的戏票、电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给守门员才能进入剧院,守门员将入场券撕为两半,正券交还顾客,副券则投入加锁的票箱中。要求:(1)本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?(2)假设售票员与守门员串通窃取现金收入,他们可能会怎么做?(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?(4...
30.
大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。 对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?
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下列各事项中,表明被审计单位与关联方串通舞弊进行虚假交易的是()。
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内部控制的局限除了成本限制、滥用职权、串通舞弊还有( )A管理当局互相猜忌 B人为错误 C修订不及时 D内部控制分散
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良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。( )