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审计工作题库
审计工作题库 - 刷刷题
题数
694
考试分类
审计工作
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¥25
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章节目录
简介
审计工作
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题目预览
【单选题】
[1/694]审计组织上的独立性是指()
A.
独立行使审计监督权
B.
审计机构应单独设臵
C.
必须有专项经费来源
D.
独立行使管理权
参考答案:
B
参考解析:
【多选题】
[2/694]内部审计机构和人员可在()等方面利用外部专家服务。
A.
特定资产的评估
B.
工程项目的评估
C.
产品或服务质量问题
D.
信息技术问题
参考答案:
A B C D
参考解析:
【多选题】
[3/694]在制定年度审计计划时,应当考虑(),以确定具体审计项目。
参考答案:
A B C
参考解析:
【多选题】
[4/694]实施领导干部经济责任审计采取的审计方式有哪些()?
A.
就地审计
B.
报送审计
C.
委托审计
D.
专项审计
参考答案:
A B C
参考解析:
【多选题】
[5/694]被审计领导干部及所在单位应当按要求提供相关情况和资料,并对其()做出书面承诺。
A.
合法性
B.
合理性
C.
真实性
D.
完整性
参考答案:
C D
参考解析:
【多选题】
[6/694]审计取证必须遵循()。
A.
依照法律规定的程序和手续取证
B.
客观、全面地取证
C.
主动、及时地取证
D.
深入、细致地取证
参考答案:
A B C D
参考解析:
【单选题】
[7/694]什么是报送审计?()
A.
指以企业财务活动的会计记录和报表所进行的审计
B.
指由审计机关指派审计人员到被审计单位所进行的审计
C.
指对被审单位按审计机构的要求,将需要审查的有关资料报送审计机构进行的审计
D.
通过对被审单位与财政财务收支有关经济活动的效益性进行审查,达到改进管理,提高经济效益为目的的审计
参考答案:
C
参考解析:
【多选题】
[8/694]如何对内部控制制度进行审计?()
A.
对内部控制制度完善性的审查
B.
对内部控制制度适用性的审查
C.
对内部控制制度有效性的审查
D.
对内部控制制度真实性的审查
参考答案:
A C
参考解析:
【单选题】
[9/694]审计证据的相关性是指证据和()相关联,所反应的内容能够支持审计结论和建议。
A.
审计成果
B.
审计具体事项
C.
审计目标
D.
审计事项
参考答案:
C
参考解析:
【多选题】
[10/694]《关于进一步加强军队审计工作意见》要求,要创新审计手段,采取()相结合,实现审计监督的全面有效覆盖。()
A.
经济责任审计与财务收支审计
B.
全面审计和专项审计
C.
上级审计和交叉审计
D.
计划审计和随机审计
参考答案:
B C D
参考解析: