logo - 刷刷题
下载APP
内部控制题库
内部控制题库 - 刷刷题
题数
62
考试分类
内部控制
售价
¥10
收藏
分享
去刷题
章节目录
简介
内部控制
...更多
题目预览
【单选题】
[1/62]下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是()。
A.
重大投资项目应当按照规定权限和程序实行集体决策或联签制度
B.
企业选择投资项目应当突出主业,不得从事股票投资或衍生金融产品和高风险投资
C.
转让投资必须委托具有相应资质的专门机构进行评估并报授权批准部门批准
D.
投资方案发生重大变更的应视情况决定是否重新进行可行性研究并履行相应审批程序
参考答案:
A
参考解析:

选项A正确,重大项目应当实施集体决策或者联签制度;选项B错误,企业需谨慎从事股票投资或衍生金融产品和高风险投资;选项C错误,必要时,转让投资可委托具有相应资质的专门机构进行评估并报授权批准部门批准;选项D错误,投资方案发生重大变更的,应重新进行可行性研究并履行相应审批程序。

【单选题】
[2/62]企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求,下列不属于不相容职务的是()。
A.
可行性研究与决策审批
B.
决策审批与执行
C.
执行与监督检查
D.
采购申请与采购执行
参考答案:
D
参考解析:

企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。不相容职务通常包括:
(1)可行性研究与决策审批;
(2)决策审批与执行;
(3)执行与监督检查等。
采购申请与采购执行不属于不相容职务。

【单选题】
[3/62]下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。
A.
经理层对董事会负责
B.
经理层依法行使企业的经营决策权
C.
监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责
D.
企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度
参考答案:
B
参考解析:

董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。故选项B错误。

【单选题】
[4/62]根据2013年修订发布的COS0内部控制框架,下列不属于信息与沟通要素应当坚持的原则的是()。
A.
企业获取、生成、使用相关的高质量信息,支持内控其他要素发挥作用
B.
企业于内部沟通的内控信息,必须能够支持其他要素发挥作用
C.
企业就影响内控其他要素发挥效用的事项与外部方进行沟通
D.
企业用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策
参考答案:
D
参考解析:

选项D属于控制活动要素应当坚持的原则。

【多选题】
[5/62]以下属于COS0内部控制框架提出的内控目标的是()。
A.
取得经营的效率和有效性
B.
确保财务报告的可靠性
C.
遵循适用的法律法规
D.
促进企业实现发展战略
参考答案:
A B C
参考解析:

D选项“促进企业实现发展战略”属于我国《企业内部控制基本规范》的目标。考生应注意区分COS0内控框架与我国《基本规范》在内控目标和要素上的差异。

【单选题】
[6/62]以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号一销售业务》要求的是()。
A.
重大销售合同谈判时由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见
B.
财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收
C.
建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程
D.
指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项
参考答案:
C
参考解析:

选项C错误,企业应当健全客户信用档案,关注重要客户资信变动情况,采取有效措施,防范信用风险。企业对于境外客户和新开发客户,应当建立严格的信用审查制度。

【单选题】
[7/62]根据《企业内部控制应用指引》,关于全面预算内部控制要求,下列说法错误的是()。
A.
预算管理委员会审核全面预算草案
B.
预算管理委员会负责拟定预算政策
C.
预算管理工作机构一般设在财会部门
D.
预算委员会考核预算执行情况
参考答案:
A
参考解析:

选项A错误,应为企业董事会审核全面预算草案。

【多选题】
[8/62]根据《企业内部控制应用指引》,发展战略内部控制的措施有()。
A.
企业应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标
B.
企业应当根据发展目标制定战略规划
C.
企业应当在董事会下设立战略委员会,或指定相关机构负责发展战略管理工作
D.
组织外部因素引发的文化风险
参考答案:
A B C
参考解析:

内部控制要求与措施:
(1)企业应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标;
(2)企业应当根据发展目标制定战略规划;
(3)企业应当在董事会下设立战略委员会,或指定相关机构负责发展战略管理工作,履行相应职责。
选项ABC符合题意。

【单选题】
[9/62]下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。
A.
不得安排同一机构办理采购业务的全过程
B.
对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序
C.
大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价
D.
一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同
参考答案:
D
参考解析:

A选项错误,企业除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务的全过程;B选项错误,对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整手续,再办理请购手续;C选项错误,大宗采购应当采用招投标方式确定采购价格,其他商品或劳务的采购,应根据市场行情制定最高采购限价。

【单选题】
[10/62]下列关于信息系统的说法中,错误的是()。
A.
企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式
B.
对异常的或违背内部控制要求的交易数据,应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制
C.
信息部门主管可直接接触企业的关键信息设备
D.
企业应当建立信息系统安全保密和泄露责任追求制度
参考答案:
C
参考解析:

选项C错误,“企业应当加强服务器等关键信息设备的管理,未经授权,任何人不得接触关键信息设备。”